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市四屆人大一次會議審查批準(zhǔn)了《關(guān)于**市**年預(yù)算執(zhí)行情況和2007年預(yù)算草案的報告》。根據(jù)《預(yù)算法》、《各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法》和《**市預(yù)算監(jiān)督辦法》的有關(guān)規(guī)定,受市人民政府委托,我向本次常委會會議報告**年市級決算情況,請予審查。
**年,全市各地各部門以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委、市委各項(xiàng)方針政策和決策部署,開拓進(jìn)取,扎實(shí)工作,實(shí)現(xiàn)了“十一五”的良好開局。全市經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快增長,社會事業(yè)全面發(fā)展,各項(xiàng)改革深入推進(jìn),人民生活繼續(xù)改善。在此基礎(chǔ)上,廣大財稅干部艱苦努力,團(tuán)結(jié)拚搏,圓滿完成了市三屆人大六次會議批準(zhǔn)的預(yù)算。
匯總市級和各縣市區(qū)決算,**年,全市地方一般預(yù)算收入完成27.37億元,為預(yù)算的108.1%,比上年增長21.5%。其中:增值稅完成3.96億元,增長9.5%;營業(yè)稅完成7.11億元,增長17.3%;企業(yè)所得稅完成1.77億元,增長49.6%。全市地方一般預(yù)算支出62.37億元(含省補(bǔ)助安排的支出),比上年增長31.6%。
一、**年市級決算情況
市三屆人大六次會議批準(zhǔn)的**年市本級地方一般預(yù)算收入預(yù)算為99300萬元,市本級地方一般預(yù)算支出預(yù)算為133538萬元。
**年,市本級地方一般預(yù)算收入完成105217萬元,完成預(yù)算的106.0%。主要項(xiàng)目完成情況為:增值稅預(yù)算16980萬元,完成15820萬元,為預(yù)算的93.2%;營業(yè)稅預(yù)算34970萬元,完成34493萬元,為預(yù)算的98.6%;企業(yè)所得稅預(yù)算4260萬元,完成6045萬元,為預(yù)算的141.9%;個人所得稅預(yù)算5390萬元,完成4574萬元,為預(yù)算的84.9%;契稅收入預(yù)算4815萬元,完成5633萬元,為預(yù)算的117%;國有資產(chǎn)經(jīng)營收入預(yù)算1300萬元,完成2019萬元,為預(yù)算的155.3%;罰沒收入預(yù)算3000萬元,完成3535萬元,為預(yù)算的117.8%。部分稅種未完成預(yù)算,主要原因:一是三峽、隔河巖等四大電站由于受持續(xù)枯水的影響,發(fā)電量大幅度減少,入庫稅收全面掉收;二是三峽工程建設(shè)接近尾聲,其提供的建安營業(yè)稅減收;三是個人所得稅受起征點(diǎn)由原來的800元提高到1600元的政策影響減收。
**年,市本級地方一般預(yù)算支出完成143347萬元,為預(yù)算的107.3%。主要項(xiàng)目完成情況是:企業(yè)挖潛改造資金預(yù)算數(shù)為4400萬元,執(zhí)行數(shù)為5371萬元,完成預(yù)算的122.1%。農(nóng)業(yè)支出預(yù)算數(shù)為3961萬元,執(zhí)行數(shù)為5243萬元,完成預(yù)算的132.4%。教育支出預(yù)算數(shù)為15528萬元,執(zhí)行數(shù)為20825萬元,完成預(yù)算的134.1%。科技支出預(yù)算數(shù)為2182萬元,執(zhí)行數(shù)為2202萬元,完成預(yù)算的100.9%。醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算數(shù)為8454萬元,執(zhí)行數(shù)為9687萬元,完成預(yù)算的114.6%。文體廣播事業(yè)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5488萬元,執(zhí)行數(shù)為6638萬元,完成預(yù)算的121.0%。撫恤和福利救濟(jì)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2688萬元,執(zhí)行數(shù)為4133萬元,完成預(yù)算的153.8%。行政管理費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為15788萬元,執(zhí)行數(shù)為18143萬元,完成預(yù)算的114.9%。公檢法司支出預(yù)算數(shù)為13275萬元,執(zhí)行數(shù)為14280萬元,完成預(yù)算的107.6%。城市維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為10007萬元,執(zhí)行數(shù)為12255萬元,完成預(yù)算的122.5%。
市本級地方一般預(yù)算支出中含改列區(qū)級支出4904萬元,不含省專款支出14006萬元。
**年,市級財政來源總計187014萬元,其中:市本級地方一般預(yù)算收入105217萬元,省補(bǔ)助收入70634萬元,調(diào)入資金5613萬元,上年結(jié)余5550萬元。
**年,市級財政運(yùn)用總計183404萬元,其中:市本級地方一般預(yù)算支出143347萬元,省專款支出14006萬元,上解支出17447萬元,補(bǔ)助縣市區(qū)支出8604萬元。
市級一般預(yù)算收支相抵,當(dāng)年結(jié)余3610萬元。結(jié)余資金納入2007年預(yù)算安排。因上級財政部門還沒有批復(fù)市級決算,待批復(fù)后,上述數(shù)字若有變動,再書面報人大常委會備案。
二、**年市級基金決算情況
**年市級基金收入278602萬元,主要項(xiàng)目是:工交部門基金798萬元,社會保險基金86276萬元,農(nóng)業(yè)部門基金834萬元,土地有償使用收入184061萬元,政府住房基金5601萬元,其他部門基金759萬元,地方財政稅費(fèi)附加273萬元。
**年市級基金支出199413萬元,主要項(xiàng)目是:工交部門基金支出13002萬元,商貿(mào)部門基金支出903萬元,社會保險基金支出86276萬元,農(nóng)業(yè)部門基金支出501萬元,土地有償使用支出96981萬元,政府住房基金支出841萬元,其他部門基金支出759萬元,地方財政稅費(fèi)附加支出150萬元。
**年市級基金來源總計292269萬元,其中本級基金收入278602萬元,上級補(bǔ)助收入13667萬元。**年市級基金運(yùn)用總計221272萬元,其中市本級當(dāng)年支出199413萬元,補(bǔ)助區(qū)級支出21859萬元。市級基金預(yù)算收支相抵結(jié)轉(zhuǎn)下年70997萬元,主要是土地有償使用收入和政府住房基金等安排的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)。
三、**年預(yù)算執(zhí)行及財政工作呈現(xiàn)以下主要特點(diǎn)
(一)財政收入大幅增長,財政實(shí)力不斷增強(qiáng)。**年,全市財政收入狀況良好,城區(qū)收入大幅增長,縣市收入快速增加,非稅收入穩(wěn)步增長,骨干稅源支撐作用突出,收入質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定。全市區(qū)域內(nèi)財政收入達(dá)到147.5億元,同比增長39.8%;地方一般預(yù)算收入27.37億元,同比增長21.5%;地方基金收入完成39.9億元,同比增長129.5%。財政收入規(guī)模在全省同等城市中繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。稅收占一般預(yù)算收入比重78%,高于全省平均水平。在強(qiáng)化收入征管的同時,全市各級政府和有關(guān)部門抓住機(jī)遇,積極向上爭取政策和資金。主要包括:中央企業(yè)分離辦社會職能補(bǔ)助地方資金1.21億元,三峽庫區(qū)關(guān)閉破產(chǎn)企業(yè)中央補(bǔ)助資金2.07億元,三峽庫區(qū)資金6.97億元,科技創(chuàng)新和技改等項(xiàng)目94個、資金2278萬元,外經(jīng)貿(mào)及流通業(yè)發(fā)展資金2534萬元,財政支農(nóng)資金2.26億元,基本建設(shè)及專項(xiàng)資金7696萬元,油價補(bǔ)貼資金2363萬元。
(二)狠抓“第一要務(wù)”,支持全市經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。落實(shí)本級新型工業(yè)化專項(xiàng)資金5600萬元,用于扶持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、工業(yè)園區(qū)發(fā)展。投入資金1209萬元重點(diǎn)支持宜化、興發(fā)等企業(yè)擴(kuò)大出口以及金東山市場、長江市場和三峽茶城等市場建設(shè)項(xiàng)目。投入資金1560萬元用于三峽機(jī)場航空口岸建設(shè)。落實(shí)資金6.22億元,支持城東大道、商業(yè)步行街和三峽機(jī)場路改擴(kuò)建等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入資金2410萬元,支持舉辦“三峽國際旅游節(jié)”和三峽壩區(qū)游客接待中心、濱江公園、兒童公園改造等旅游項(xiàng)目及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。有效發(fā)揮擔(dān)保公司作用,支持中小企業(yè)加快發(fā)展,市中小企業(yè)擔(dān)保公司為31家中小企業(yè)實(shí)施擔(dān)保,擔(dān)保額達(dá)1.02億元。
(三)不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),確保重點(diǎn)支出需要。一是支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)。全市通過“一折通”發(fā)放惠農(nóng)資金2.36億元,落實(shí)糧食直補(bǔ)、綜合直補(bǔ)和良種補(bǔ)貼資金8688萬元,惠及73萬農(nóng)戶。落實(shí)資金2.8億元,支持推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、“百鎮(zhèn)千村”工程、改善農(nóng)村人居環(huán)境、改造中低產(chǎn)田以及水利、防洪等重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。二是支持科技事業(yè)發(fā)展。落實(shí)科技經(jīng)費(fèi)1850萬元,用于扶持56個市級科技項(xiàng)目建設(shè),引導(dǎo)企業(yè)科技經(jīng)費(fèi)投入4億多元。落實(shí)資金940萬元支持有自主創(chuàng)新能力和自主知識產(chǎn)權(quán)的高新項(xiàng)目發(fā)展。投入177萬元用于科技創(chuàng)新平臺及信息化建設(shè)。三是支持教育事業(yè)發(fā)展。市級教育支出2.13億元,高于財政經(jīng)常性收入增長幅度。落實(shí)資金1319萬元實(shí)施“兩免一補(bǔ)”,惠及7.5萬農(nóng)村義務(wù)教育階段貧困家庭學(xué)生。落實(shí)資金8669萬元加大基礎(chǔ)教育投入,支持貧困地區(qū)義務(wù)教育校舍維修及學(xué)校布局調(diào)整和職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)。四是支持建立社會保障體系。城區(qū)企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金實(shí)行了100%社會化發(fā)放,城區(qū)失業(yè)保險金支出3543萬元,失業(yè)保險覆蓋全部企事業(yè)單位職工。市級落實(shí)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)專項(xiàng)資金4000萬元。全年發(fā)放小額擔(dān)保貸款631萬元,支付擔(dān)保費(fèi)19萬元。
(四)著力深化財政改革,不斷提高財政管理水平。積極穩(wěn)妥實(shí)施政府收支分類改革,使政府預(yù)算反映全面、公開透明、便于監(jiān)督。不斷完善部門預(yù)算,市直73個部門291個預(yù)算單位納入部門預(yù)算管理,按照規(guī)范性、科學(xué)性和可操作性的要求,進(jìn)一步修改完善了編制辦法。全面推進(jìn)國庫集中收付,對市直73個部門284個預(yù)算單位實(shí)行國庫集中支付,集中支付總額達(dá)18.81億元,直接支付金額13.5億元,直接支付率達(dá)72%。嚴(yán)格收支兩條線管理,將殘疾人就業(yè)保障金等6項(xiàng)非稅收入納入收支兩條線管理范圍。加強(qiáng)收費(fèi)項(xiàng)目、財政票據(jù)、匯繳專戶和罰沒物資等源頭控制。繼續(xù)規(guī)范政府采購,**年,全市編入政府采購預(yù)算金額2.6億元,實(shí)現(xiàn)政府采購規(guī)模5.41億元,其中市直1.57億元。