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規范國庫科財務管理辦法

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規范國庫科財務管理辦法

為加強國庫科內部財務管理,規范財務收支行為,保障各項工作正常開展,提高資金使用效益,依據《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計準則》、《行政單位財務規則》和《事業單位財務規則》等有關規定,制定本辦法。

一、科內部財務管理必須嚴格執行國家有關法律、法規和財務規章制度,堅持統一領導、集中管理。科內各項支出,要量入為出,勤儉節約,提高資金的使用效益。

二、科內部財務工作由綜合組統一管理,并定期向局領導提供支出情況及支出進度。

三、一般支出管理。一般支出包括經常性支出和項目支出兩部分。經常性支出是為維持正常運轉和完成日常工作任務發生的支出,如辦公用品支出、差旅費支出等。項目支出是為完成專項或特定工作任務發生的支出,如改革運行經費支出、銀行手續費支出、財政決算編審費支出等。

(一)經常性支出的辦理

1.固定資產和辦公用品采購支出。自行采購固定資產和辦公用品時,需報分管局領導批準。報銷時,填報《市財政局支出報銷單》,并附相關票據,經科長簽字后報局領導核簽。

2.差旅費支出。報銷時,填報《市財政局差旅費報銷單》,并附相關票據,經科長簽字后報局領導核簽。

(二)項目支出的辦理

項目經費支出時,應先經分管科長審示后報科長審批;項目支出結算時,應填報《市財政局支出報銷單》,并附支出明細單,經科長簽字后報局領導核簽。

四、國庫專項支出管理。

(一)指標劃分。由綜合組負責將年初預算指標進行劃分。

(二)計劃錄入及審批。由經辦組提供用款申請依據及領導簽字、蓋章的申請單,送審核組錄入用款計劃申請,用款計劃申請書經經辦組長、審核組長簽字后送綜合組審簽,用款計劃由綜合組審批下達。

(三)支付申請及受理。用款計劃審批后,審核組經辦人根據經辦組提供的相關付款信息,錄入支付申請,支付申請書經經辦組長及科長簽字后按正常支付流程辦理。

(四)賬務處理。由會計組按規定收集相關憑證、記帳。

五、經費支出進度由綜合組定期匯總上報局領導。

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